Добрый день,
Пытаюсь настроить выравнивание по поставщикам (60 счет) по номеру договора. Открыл поле Номер Договора, провел операции вручную, все работает.
Настроил вариант в OT43, добавил поле Номер Договора, в хэлп написано, что систеы пытается вравнивать по этому полю при проведении ЭБВ. А дальше были попытки:
1. Правило проводки по второй области настроено как
Кредит БанкИсход Дебет ЛицевогоСчета (ВИД ПРОВОДКИ 2)
При разнесении выписки указывается номер кредитора, присоранении выпски выводит
К НОМЕР КРЕДИТОРА VERTN ВВЕДЕННОЕ_ЗНАЧЕНИЕ_ДОГОВОРА
В проведенном по второй области документе платежа по позиции кредитора поле НОМЕР ДОГОВОРА не заполнено!
МОЖНО-ЛИ ПОМОЧЬ СИТУАЦИИ И СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ НОМЕР ДГОВОРА ИЗ FF67 ОКАЗАЛСЯ В ПЛАТЕЖКЕ ПО ПОЗЦИИ КРЕДИТОРА.
1. Правило проводки по второй области настроено как
Кредит БанкИсход Дебет ЛицевогоСчета (ВИД ПРОВОДКИ 7)
- при одинаковых суммах фактуры и платежа выравнивание сабатывает автматически
- при различных суммах выравнивание не производится (ошибка в модуле SELTAB_LESEN_VERTN). Далее при выравнивании в FEBAN в режиме ЧАСТИЧНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ формиуется плаnежка в ее поле НОМЕР ДОГОВОРА копируется информация из поля НОМЕР ДОГОВОРА ФАКТУРЫ.
При выравнивании в режиме С ПОЗИЦИЕЙ ОСТАТКА вываливаеся сообщение FF804 ПЛАТЕЖ С ПОЗИЦИЕЙ ОСТАТКА НА СЧ-ФАКТ С ОТС.
ГДЕ ПРОБЛЕМА, КАК НАСРОИТЬ АВТОВЫРАВНИВАНИЕ ДЛЯ ЭТОЙ СИТУАЦИИ?
|
|