Ассистент |
 |
Зарегистрирован: Пн, июл 11 2005, 08:46 Сообщения: 39
|
На предприятии присутствует раздельный учет НДС. Существует программа, которая автоматически производит распределение суммы по каждой позиции (НДС) входящей счета-фактуры по определенному проценту на облагаемую и необлагаемую часть (на соответствующие 19-е счета). Необходимо предусмотреть алгоритм работы 26 отчета таким образом, чтобы при заполненном поле xref1 для позиции кредитора в первичном документе (счете - фактуре) брался НДС к зачету в облагаемой части, которая сформировалась в результате распределения.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
|
|