Текущее время: Вт, июл 15 2025, 16:03

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: FM. Как присвоить ФП в позиции кредитора счета-фактуры?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 12:13 
Гость
FM. Как присвоить ФП в позиции кредитора счета-фактуры? Номер ФП определяется по корреспонидрующему основному счету.
Нужно автоматически подставлять номер финансовой позиции в позицию кредитора при создании счета-фактуры.
Каким образом можно создать правило деривации?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: FM. Как присвоить ФП в позиции кредитора счета-фактуры?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 13:32 
Гость
Sent написал(а):
FM. Как присвоить ФП в позиции кредитора счета-фактуры? Номер ФП определяется по корреспонидрующему основному счету.
Нужно автоматически подставлять номер финансовой позиции в позицию кредитора при создании счета-фактуры.
Каким образом можно создать правило деривации?


мне кажется это противоречит идеологии FM-ма. Вот у нас например ко всем счетам контрагентов (60,62,76-е) присвоены технические финпозиции (601, 602).
Кстати, у нас тоже есть такая необходимость - проставлять в позиции кредиторов реальную финпозицию, а не техническую. Говорят нельзя :?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 06:04 
Гость
действительно. у нас тоже присваивается техническая позиция 603.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:   Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 08:20 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, авг 26 2004, 05:04
Сообщения: 922
Откуда: Челябинск
Пол: Мужской
В данной ситуации все не так просто.
Во-первых, какой счет-фактура MM или SD?, во-вторых какую все-таки позицию надо поставить? Реальная - это к которой присвоено ПФМ и которая определена в структурном плане (ФинансоваяОперация 30)? Это противоречит FM, но ФинансоваяОперация 60 - это вполне возможно. Правда я не вижу надобности использовать их в счетах фактурах, но в платежах, векселях и.д. мы это очень плотно используем для формирования ДДС. Правда сами понимаете, что отчет пришлось писать самим, но это уже от довольно сложной аналитики самого ДДС и нежелания терять расчетно-кассовый бюджет.
Но в стандартных отчетах все это тоже показывается, для удобства можно еще обратить внимение на отчеты в модуле TR (по крайней мере в 4.6)

_________________
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 20:37 
Гость
artyom написал:
В данной ситуации все не так просто.
Во-первых, какой счет-фактура MM или SD?, во-вторых какую все-таки позицию надо поставить? Реальная - это к которой присвоено ПФМ и которая определена в структурном плане (ФинансоваяОперация 30)? Это противоречит FM, но ФинансоваяОперация 60 - это вполне возможно.


у нас такая ситуация - во все счета контрагентов присвоены 602- позиции, но заказчик хочет видеть дебиторку/кредиторку.. Платежи вытаскиваю нормально, а вот счета-фактуры проблема, проскольку отчет ориентирован на кредиторов/дебиторов и соответственно поиск в проге идет по позициям документа, в которых участвуют контрагенты. А там "лажа" - долбаные технические финпозиции. А вытащить остальную часть проводки (там, где указана реальная финпозиция) у абаперов рученки коротки :(


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB