У нас ввод в эксплуатацию НА, не требующих монтажа и безвозмездно полученных делается через ММ. НА закупаются и поступают на склад, где первично должны учитываться как материал в ММ на счетах запаса (15*)
В ММ создается заказ (me21n) с контировкой на ОС (тип контировки 'А'). А потом создается документ счет-фактура (miro). Но счет "тянется" из ОС 104* или 106*, поменять этот счет на 15* система не дает (при заполнении счет-фактуры счет можно поменять, но при нажатии Enter он опять возвращается на 10*

). Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться.