GoldFishh написал(а):
Добрый день.
Можете конечно, мой номер указан явно прямо тут.
А "задним числом" выглядит так: Приходит бухгалтер в мае и говорит, что пришел объект... ну к примеру РБП.. А амортизироваться должен с января месяца.. был.. Документы подписаны январем, но пришли только в мае.
Т.е. проводку сделайте плз в мае, и в мае же пусть пересчитается амортизация.. LINI, но как будто бы этот объект был с января..
Так вот, если 1 - такое сделать можно, если 4 - нет.
Разобралась в программе поиска ссылочного периода доп. поступлений на ОС в году начала расчета амортизации. Выяснила следующиее:
Есть некоторое поле T090NP-XBZDAT в методе пероидов, которое как я поняла было убрано из настройки, из-зи непонимания
Которое как раз и влияет, на то что при доп. поступлениях в году начала расчета амортизации, она считается от даты начала расчете, а не от ссылочной даты.
Есть спец нота, которая приводит простенький код, проставляющий данный признак в код напрямую.
Note 92925 - 'Calculate acc. to asset val. date' ind cannot be maintained
Есть опыт использования данного признака?