Подскажите как можно выйти из положения?!
Отчет за закрытые периоды в бух.учете не должны меняться, речь идет не о чистом FI, а о контокоррентных расчетах - FI-CA, становиться очень серьезно вопрос с производительностью, отчеты долго строятся, учитывая что за месяц порядка 4млн. проводок, эта проблема более чем актуальна, построить отчет за закрытый период который должен показать данные "как это было тогда в БД", а не как это сейчас, достаточно сложно, так как надо лезть в дополнительную таблицу истории отмены выравнивания чтобы понять как отражать сумму в отчете за тот период, как аванс или как оплата в счет погашения задолженности. Можно ли выкрутиться как-нибудь? например при закрытии периода делать в системе "срез" в свою отдельную таблицу по каждому отчету, чтобы уже брать оттуда итоговые, посчитанные данные за тот период
|