Всем привет. Подскажите please кто знает.
Можно ли при реализации ОС сделать дополнительную проводку по начислению амортизации ( с суммой амортизации за месяц выбытия) и настроить код амортизации, при котором после списания ОС, по списанному ОС не будет начисляться амортизация за месяц, в котором оно было списано при проведении типовой процедуры амортизации (AFAB).
При реализации ОС происходит списание ОС, при этом списывается в том числе сумма плановой амортизации за месяц, в котором производится реализация. При этом амортизация за месяц, в котором происходит реализация (списание) ОС еще не начислена (будет начислена в конце месяца).
После начисления амортизации по списанному (реализованному) ОС сальдо по счету амортизации (02*) для реализованного ОС будет = 0.
Клиент хочет чтобы при реализации ОС, в документе реализации так же генерилась проводка по начислению амортизации (Дт 30* Кт 02*) и соответственно в конце месяца при проведении амортизации по этому ОС (уже реализованному) амортизация не должна начислится.
Сделать так чтобы амортизация по реализованному ОС не начислилась в конце месяца при проведении типовой процедуры амортизации можно поменяв код амортизации на "без амортизации".
А вот сделать дополнительную проводку по начислению амортизации при реализации ОС (Дт 30* Кт 02*) с помощью схемы строк проводки для ВДВ не получилось
|
|