Тогда даже ещё интересней :
1) На 09.2007 загружена сумма амортизации за текущий год (старт системы)
2) На 30.10.2007 проходит списание этого ОС (амортизация только за 9 периодов, введенная при загрузке)
В итоге: на 10 период планируются копейки, которые выправляют введенные данные за 9 периодов, т.е. система подгоняет введенную суму амортизации под свой расчет девяти периодов за счет амортизации десятого. При том амортизация месячная за десятый период не фигурирует в расчете, и соотвественно, в проводке выбытия. А вот эти запланированные копейки как раз и попадают в документ проводки.
Но это лирическое отступление
Ситуация такова, что все равно надо провести без этих копеек - вот как бы такое прокрутить?