Приветствую всех!
Помогите пожалуйста разобраться как лучше быть в следующей ситуации: В исходной фактуре были допущены ошибки, бухгалтерия хочет ее сторнировать и сформировать новую исправленную фактуру, но при этом исходная фактура зарегистрирована в прошлом году, а дата сторно будет текущая. Соответственно требование бухгалтерии: Обеспечить в сторно документе проводки по 91 счетам взамен 90, а также 91 счет будет в исправленном документе. Вариант с подменой счета рассматривал, но хочется его избежать. Есть ли другие варианты решения проблемы?
|