Цитата:
Мы сделали свой в.д.Настроили его как красное сторно с 94 счета.По нему сделали поступление на 10 ошибочно списанных.Только необходимо открыть поле сумма в ВВ чтоб счета не поехали.
А излишки потом можно оприходовать как повторной инвентаризацией, так и сделанным в.д. (копией 531 или 521)
Если работает регистр материалов, то это плохая идея делать обратное движение с внешней суммой. Если сделали обратный вид движения, то применяйте сторно операции, тогда сумма со второй и третей валюте не расползется.
ПМ материала с 91 счета и корректировка 91 и 94 счета по справке нормальная операция.
Если у вас FI говорит, что у них что-либо криво соберется, пусть тогда укажут что конкретно.