Текущее время: Пн, июл 28 2025, 13:29

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Не могу создать счет-фактуру по накладной
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 14:40 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, май 03 2007, 10:36
Сообщения: 199
Всем добрый день!
Мне в MM нужно регистрировать внеплановые расходы по акту от постащика.
Для этого я использую заказ на поставку с видом заказа FO (общий). Позиция заказа - текстовая с типом "Л" - лимит. Далее создаю с ссылкой на данный заказ входящую поставку, указываю в ней номер акта и ее провожу.
Потом запускаю транзакцию mir7 и хочу зарегистрировать счет-фактуру поставщика с ссылкой на входящую поставку (акт). В качестве ссылочного документа выбираю "Накладная".
Но система при этом не подбрасывает мне данную входящую поставку. Может это из-за типа позиции "Л"?

Подскажите ,плиз, если кто сталкивался с подобной проблемой.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 14:54 
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, авг 16 2004, 21:27
Сообщения: 4374
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Я не понял, ты что, по текстовой позиции заказа делаешь поступление материала? И зачем такой геморрой...

К тому же заказу FO сразу вводишь фактуру (при этом позиция должна быть контированная, конечно, например, с контировкой К), в тексте заголовка указываешь свой номер акта... Неужели не нравится такой вариант? :)

_________________
С уважением,
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 15:39 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, окт 04 2005, 10:21
Сообщения: 972
Откуда: Киев
Пол: Мужской
Согласен с админом, вариант далеко не самый лучший.
Делайте такие расходы как закупку услуг от поставщика, но без использования функциональности SRV.
В общем создаете заказ на закупку услуги, с контировкой. А потом по нему контроль счетов.
Никаких входящих поставок и контроля счетов, никакого искажения фактов.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 17:01 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, май 03 2007, 10:36
Сообщения: 199
Admin написал:
Я не понял, ты что, по текстовой позиции заказа делаешь поступление материала? И зачем такой геморрой...

К тому же заказу FO сразу вводишь фактуру (при этом позиция должна быть контированная, конечно, например, с контировкой К), в тексте заголовка указываешь свой номер акта... Неужели не нравится такой вариант? :)

Вариант нравится. Спасибо


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB