Текущее время: Пн, июл 28 2025, 00:31

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Не могу создать счет-фактуру по накладной
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 14:40 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, май 03 2007, 10:36
Сообщения: 199
Всем добрый день!
Мне в MM нужно регистрировать внеплановые расходы по акту от постащика.
Для этого я использую заказ на поставку с видом заказа FO (общий). Позиция заказа - текстовая с типом "Л" - лимит. Далее создаю с ссылкой на данный заказ входящую поставку, указываю в ней номер акта и ее провожу.
Потом запускаю транзакцию mir7 и хочу зарегистрировать счет-фактуру поставщика с ссылкой на входящую поставку (акт). В качестве ссылочного документа выбираю "Накладная".
Но система при этом не подбрасывает мне данную входящую поставку. Может это из-за типа позиции "Л"?

Подскажите ,плиз, если кто сталкивался с подобной проблемой.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 14:54 
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, авг 16 2004, 21:27
Сообщения: 4374
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Я не понял, ты что, по текстовой позиции заказа делаешь поступление материала? И зачем такой геморрой...

К тому же заказу FO сразу вводишь фактуру (при этом позиция должна быть контированная, конечно, например, с контировкой К), в тексте заголовка указываешь свой номер акта... Неужели не нравится такой вариант? :)

_________________
С уважением,
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 15:39 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, окт 04 2005, 10:21
Сообщения: 972
Откуда: Киев
Пол: Мужской
Согласен с админом, вариант далеко не самый лучший.
Делайте такие расходы как закупку услуг от поставщика, но без использования функциональности SRV.
В общем создаете заказ на закупку услуги, с контировкой. А потом по нему контроль счетов.
Никаких входящих поставок и контроля счетов, никакого искажения фактов.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 17:01 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, май 03 2007, 10:36
Сообщения: 199
Admin написал:
Я не понял, ты что, по текстовой позиции заказа делаешь поступление материала? И зачем такой геморрой...

К тому же заказу FO сразу вводишь фактуру (при этом позиция должна быть контированная, конечно, например, с контировкой К), в тексте заголовка указываешь свой номер акта... Неужели не нравится такой вариант? :)

Вариант нравится. Спасибо


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB