Текущее время: Вс, июл 20 2025, 20:19

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Поступление материала после переработки на разные счета
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 07:56 
Гость
Добрый день!
Помогите пожалуйста разрешить проблему:
В переработку передан материал в кол-ве 10 шт по цене 100 руб (Дт23*Кт1081*) на сумму 800 руб
Из переработки возвращается уже следующим образом:
8 шт по цене 120 руб на сч. Дт1082*Кт23* на сумму 960 руб
а остаток в сумме "-160"руб (чтобы сальдо было =800руб) на счет Дт16*Кт23*

Подскажите пожалуйста с помощью каких хитрых манипуляций можно произвести данные операции? Заранее благодарю!!


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: Поступление материала после переработки на разные счета
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 08:49 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Вт, авг 24 2004, 07:19
Сообщения: 3952
Откуда: ECC 6.0, South Kazakhstan
Дождь написал(а):
Добрый день!
Помогите пожалуйста разрешить проблему:
В переработку передан материал в кол-ве 10 шт по цене 100 руб (Дт23*Кт1081*) на сумму 800 руб
Из переработки возвращается уже следующим образом:
8 шт по цене 120 руб на сч. Дт1082*Кт23* на сумму 960 руб
а остаток в сумме "-160"руб (чтобы сальдо было =800руб) на счет Дт16*Кт23*

Подскажите пожалуйста с помощью каких хитрых манипуляций можно произвести данные операции? Заранее благодарю!!


Что-то математика у тебя здесь какая-то хитрая :)

Дождь написал(а):
В переработку передан материал в кол-ве 10 шт по цене 100 руб (Дт23*Кт1081*) на сумму 800 руб


10х100=1000 (но никак не 800)?

ну и кстати только ММ-ом все разрулить наврядли получится: настроить ВД для передачи/и возврата в/из переработки без проблем - открыл поле Сумма ОМ и можешь отдавать/возвращать по нужной тебе цене, а вот те 160 руб... - их то FI-ем перекидывать придется.
Здесь все-таки мне кажется лучше использовать какой-нибудь СО-объект, например, СО,PP,PM-заказ :
1. Т.е. создаешь заказ, обзываешь его "Переработка того-то и того-то"
2. Материалы отпускаешь/приходуешь с этого заказа
3. А твои 160 руб уйдут куда нужно с расчетом заказа.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Поступление материала после переработки на разные счета
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 09:02 
Гость
Что-то математика у тебя здесь какая-то хитрая :)

да уж...:-))
эт я от волнения:))

Спасибо!


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:   Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 10:33 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Вт, авг 24 2004, 07:19
Сообщения: 3952
Откуда: ECC 6.0, South Kazakhstan
Trezeguet написал(а):
А каким образом (имеются ввиду ВД, заказы) лучше делать проводки типа Дт20 - Кт10, Кт10 - Дт20?


Если взять, например, РР заказы, то там материалы на заказ и с заказа отпускаются/приходуются ММ (261 и 101 ВД). Но можно настроить и свои ВД, прописать для них в GBB соответствующие затратные счета.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Поступление материала после переработки на разные счета
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 12:37 
Гость
ну и кстати только ММ-ом все разрулить наврядли получится: настроить ВД для передачи/и возврата в/из переработки без проблем - открыл поле Сумма ОМ и можешь отдавать/возвращать по нужной тебе цене, а вот те 160 руб... - их то FI-ем перекидывать придется.


OlegDm, моя проблема еще в том, что мне нужно, чтобы на переработке аналлитика была в разрезе материалов, а не просто суммой, поэтому например вид движения 253 "ОМ на Основоной счет" применить я не могу:(!
Я счет 23* сделала материальным с авт. проводками..
А через FI система не дает провести это отклонение, говорит, типа, что возможны только внутренние проводки:(
Если галочку снять в настройке счета, то в FI идет, а у меня ругается на то, что счет 23* настроен в BSX..., короче провести не дает!
Как быть мне?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: Поступление материала после переработки на разные счета
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 13:04 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Вт, авг 24 2004, 07:19
Сообщения: 3952
Откуда: ECC 6.0, South Kazakhstan
Дождь написал(а):
... моя проблема еще в том, что мне нужно, чтобы на переработке аналлитика была в разрезе материалов, а не просто суммой, поэтому например вид движения 253 "ОМ на Основоной счет" применить я не могу:(!
Я счет 23* сделала материальным с авт. проводками..
А через FI система не дает провести это отклонение, говорит, типа, что возможны только внутренние проводки:(
Если галочку снять в настройке счета, то в FI идет, а у меня ругается на то, что счет 23* настроен в BSX..., короче провести не дает!
Как быть мне?


Я так понимаю, вы создали либо отдельный завод для переработки, либо эти материалы ведете попартионно с раздельной оценкой, а партия называется что-нибудь типа "материалы в переработке".

Т.е., расмотрим на примере - у вас 10 шт по цене 100р. (итого 1000):

1. При передачи в переработку перескладируете/переносите материал на др.завод/партию - КР10 - ДБ23 - 10шт/1000р.

2. Затем после переработки, возвращаете 8 шт. по цене 120 = 960р КР23 - ДБ10 - 8шт/960р. Здесь без проблем, в виде движения открываете поле для ввода Суммы ОМ и все.

3. Остается 2шт на сумму 40р, их вам нужно списать на 16 счет. Так создайте, настройте какой-нить ВД для этой операции, который бы (ВД) обеспечил бы вам проводку КР23 - ДБ16 - и все.

4. Другой вопрос, если вы возвращаете, то же количество, что и передавали в переработку. Тогда вам нужно будеть настроить отклонение цены на 16сч для этого завода (который - переработка).

или я что-то не так понял?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Поступление материала после переработки на разные счета
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 13:40 
Гость
Я так понимаю, вы создали либо отдельный завод для переработки, либо эти материалы ведете попартионно с раздельной оценкой, а партия называется что-нибудь типа "материалы в переработке".

Т.е., расмотрим на примере - у вас 10 шт по цене 100р. (итого 1000):

1. При передачи в переработку перескладируете/переносите материал на др.завод/партию - КР10 - ДБ23 - 10шт/1000р.

2. Затем после переработки, возвращаете 8 шт. по цене 120 = 960р КР23 - ДБ10 - 8шт/960р. Здесь без проблем, в виде движения открываете поле для ввода Суммы ОМ и все.

3. Остается 2шт на сумму 40р, их вам нужно списать на 16 счет. Так создайте, настройте какой-нить ВД для этой операции, который бы (ВД) обеспечил бы вам проводку КР23 - ДБ16 - и все.

4. Другой вопрос, если вы возвращаете, то же количество, что и передавали в переработку. Тогда вам нужно будеть настроить отклонение цены на 16сч для этого завода (который - переработка).

или я что-то не так понял?[/quote]

Ты просто гений:)) Имею ввиду все правильно понял - мы перемещаем на переработку на виртуальный завод.
Но возвращаем же мы не все кол-во, поэтому нам и нужно от зависшей на перерабатывающем заводе суммы избавиться!!
И еще, как ты считаешь, можно ли мне напрямую ВД 253 (ОМ на Осн. счет) на 16 счет списать, в принципе проводка получается именно та, что требуется? Но как это все отразится в Гл. книге?!.....


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: Поступление материала после переработки на разные счета
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 13:58 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Вт, авг 24 2004, 07:19
Сообщения: 3952
Откуда: ECC 6.0, South Kazakhstan
Дождь написал(а):
И еще, как ты считаешь, можно ли мне напрямую ВД 253 (ОМ на Осн. счет) на 16 счет списать, в принципе проводка получается именно та, что требуется? Но как это все отразится в Гл. книге?!.....


Конечно можно, только вот зачем на счет отклонения списывать, ведь он потом все-равно куда-нибудь на затраты закрываться будет, поэтому не проще ли сразу на затраты и списать оставшиеся материалы?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Поступление материала после переработки на разные счета
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 14:34 
Гость
OlegDm написал(а):
Дождь написал(а):
И еще, как ты считаешь, можно ли мне напрямую ВД 253 (ОМ на Осн. счет) на 16 счет списать, в принципе проводка получается именно та, что требуется? Но как это все отразится в Гл. книге?!.....


Конечно можно, только вот зачем на счет отклонения списывать, ведь он потом все-равно куда-нибудь на затраты закрываться будет, поэтому не проще ли сразу на затраты и списать оставшиеся материалы?


Я подумаю, спасибочки большое!!!:))


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 21:20 
Гость
Непонятно:

- куда эти 2 делись? Украли-потеряли?
- после переработки материал стал другим, т.е. можно в жизни сказать что было переботано а что нет, и соответственно использовать в различных целях так ли это? Почему не сделать это другим материалом с другой ценой?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 08:23 
Гость
Anonymous написал(а):
Непонятно:

- куда эти 2 делись? Украли-потеряли?
- после переработки материал стал другим, т.е. можно в жизни сказать что было переботано а что нет, и соответственно использовать в различных целях так ли это? Почему не сделать это другим материалом с другой ценой?





Т.к. я передаю на другой завод на переработку, принять тем же ВД но другой материал я не могу:(


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 08:58 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Вт, авг 24 2004, 07:19
Сообщения: 3952
Откуда: ECC 6.0, South Kazakhstan
Дождь написал(а):
Anonymous написал(а):
Непонятно:

- куда эти 2 делись? Украли-потеряли?
- после переработки материал стал другим, т.е. можно в жизни сказать что было переботано а что нет, и соответственно использовать в различных целях так ли это? Почему не сделать это другим материалом с другой ценой?





Т.к. я передаю на другой завод на переработку, принять тем же ВД но другой материал я не могу:(


Ну почему же - 309 ВД вы можете произвести одновременно и проводку переноса с завода на завод и с материала на материал.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 11:33 
Гость
А зачем одним движением все делать? (Заранее прошу прощения - не знаток русской бухгалтерии, может именно она диктует такие требования...) Я бы видел процесс таким.

1. В Жизни Были отобраны материалы (например номер материала АБВ) и отправлены на переработку на другой завод. В САПе пользователи делают 301 движение с планта на плант.

2. В жизни кто то занялся переработкой, то есть преобразовал материал АБВ в материал ЭЮЯ. Для этого сущетсвует как я понимаю некая инструкция - сколько взять и что следать - т.е. в САПе делаем Bill Of Material - рецептуру (не знаю как по русски называется :)). Если из 1 единицы АБВ должно получить 1 единцу ЭЮЯ - то так в БОМе и пишем. Логично, что стандартная цена ЭЮЯ будет больше АБВ ровно на стоимость работ по обработке + логистка туда-сюда (но это должны финансисты решавть)

3. Если это внутренний процесс, то либо создаем производственый заказ какой нибудь (process order, production order, repetitive manufacturing) или просто 2 материальных движения - отгрузка в производство и получение из производства (291 и 521). Если на перерабатывающем заводе уставновить специфичные valuation classes то можно настроить необходимые номера счетов.

4. Если это внешний процесс - то здесь рулит subcontracting purhcase order, который при 101-м движении может не только списывать матриалы в производство но и учитвать затраты на переработку из инфозаписи поставщик-материал.

5. Обратно материалы опять трансферрятся 301-м движением - уже новые с новой ценой. И сток на заводе будет (логично :)) делится на две части - переработанные и не переработанные.

Но я по прежнему не понимаю куда деваются 2 единицы. :)


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 11:51 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Вт, авг 24 2004, 07:19
Сообщения: 3952
Откуда: ECC 6.0, South Kazakhstan
Anonymous написал(а):
... Но я по прежнему не понимаю куда деваются 2 единицы. :)


:) и сдались тебе эти 2 единицы, ну раз уж так хочется знать вот тебе 2 примера:

1 случай (когда материал до переработки и после один и тот же).
Отдаем в ремонт 10 стульев, из 10 собрали 8 пригодных для дальнейшего использования стульев, остальное - дрова, списали на затраты.

2. (когда материалы до переработки и после разные).
Передали 10 тонн нефти в переработку, переработали, получили готовые нефтепродукты 9.85 тонн + 0.15 тонн потери при переработке.

Продукты на склад, потери на затраты.

Конечно это все очень и очень схематично.
И конечно же лучше реализовать переработку с использованием, например, функциональности РР (ну или хотя бы СО-заказов), но если устраивает только ММ, почему бы и нет.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB