Текущее время: Сб, июл 19 2025, 15:47

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Проводка на ПМ/ПС счет после прводки контроля счетов.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 08:30 
Гость
Возможно кто-то сталкивался с проблемой когда необходимо проводить входящий счет-фактуру раньше чем проводку поступления.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 08:37 
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, авг 16 2004, 21:27
Сообщения: 4374
Откуда: Москва
Пол: Мужской
И что такого? Можно, сняв в вендоре (или в позиции заказа на поставку) галочку "GR-based invoice verification". Только что придется количества и суммы в фактуре ручками писать...

_________________
С уважением,
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: C услугами почемуто не работает
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 10:52 
Гость
C услугами почемуто не работает


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 13:22 
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, авг 16 2004, 21:27
Сообщения: 4374
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Что за услуги? Как проводите: через текстовую контированную позицию или через функциональность "Закупка услуг"? В закупке услуг ведь нет никакого прихода вообще.

_________________
С уважением,
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 13:56 
Гость
Услуги в закладке услуги или определили ЛИМИТ это ничего не меняет.

Создаем ведомость учета работ услуг ее принимаем (поступление услуги)

Проводим контроль счетов по входящему счету-фактуре.

Хотелосьбы сторнировать ведомость не сторнируя входящий счет-фактуру.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 15:13 
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, авг 16 2004, 21:27
Сообщения: 4374
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Ну... :) Я не уверен, что с услугами это прокатит. Там, насколько я понимаю, действует стандартное правило потока документов (как в сбыте): пока более поздние не сторнируешь, более ранние сторнировать нельзя.

_________________
С уважением,
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:   Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 15:30 
Гость
т.е. никто не сталкивался с такой ситуацией.....
может у есть опыт ломания стандарта или условия копирования какие нибудь ????


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 15:34 
Гость
В сбыте такая ситуация как раз не страшна обрабатывается нормально.

можно создать поставку и провести счет-фактуру и только потом

провести отпуск материала.

Что делать c услугами в ММ ???


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 16:44 
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, авг 16 2004, 21:27
Сообщения: 4374
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Не использовать ведомость :) Сразу списывать фактурой со ссылкой на заказ с типом контировки, например, К и типом позиции Л. Кост-элемент указывать прямо в фактуре. Соответственно, будет проводка Д твоего кост-элемента + МВЗ К кредитора. Зачем лишняя запарка...

_________________
С уважением,
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 08:19 
Гость
Лишняя проводка нужна для того чтобы при необходимости корректировать счет затрат не корректируя выравненную
входящую счет-фактуру.


т.е. вх. счет-фактуру мы провели, почемубы не принять в ней только и есть что НДС и сумма кредиторской задолженности по контрольному счету поставщика формируется...

а на какие счета затрат проведем услугу (т.е. Дебит *** Кредит ПМ/ПС) вот вопрос который не решается иногда до конца месяца а иногда и после корректируется.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB