Начинающий |
|
Зарегистрирован: Пт, янв 30 2015, 10:16 Сообщения: 3
|
Добрый день коллеги!
До 2015 года у меня было создано 4-счета 91-х для возможности различать доходы и расходы по курсовым и УЕ позициям
доходы
91.1.1 - Доход - оценка позиций выраженных в валюте 91.1.2 - Доход - оценка позиций выраженных в УЕ 91.1.3 - Доход - реализованая КР позиций выраженных в валюте 91.1.4 - Доход - реализованая КР позиций выраженных в УЕ
и соответственно расходны
91.2.1 - Расход - оценка позиций выраженных в валюте 91.2.2 - Расход - оценка позиций выраженных в УЕ 91.2.3 - Расход - реализованая КР позиций выраженных в валюте 91.2.4 - Расход - реализованая КР позиций выраженных в УЕ
Соответственно были созданы разные коды валют
USD EUR ZEUR - для УЕ ZUSD - для УЕ
И в иерархии НУ я мог спокойно отличать доходы и расходы и формировать отложенные налоговые обязательства.
Хотел посоветоваться как лучше внести изменения в систему начиная с 2015 года, когда по новым позициям выраженным в УЕ доходы и расходы уже признаются одинаково и в БУ и в НУ! Принимая во внимание что еще остаются множество незакрытых старых позиций в УЕ. К сожалению, при переносе в налоговые регистры нельзя анализировать даты проводок из выравниваемых документов
Решения такие
1) Новые коды валют для УЕ
ZEUR - для УЕ до 2015 ZUSD - для УЕ до 2015 ZEUR1 - для УЕ с 2015 ZUSD1 - для УЕ с 2015
И новые счета 91-е...
Не очень хорошое (((
2) Замещение при проводке выравнивания и новые счета, которое анализирует
91.1.4 - Доход - реализованая КР позиций выраженных в УЕ до 2015 91.1.5 - Доход - реализованая КР позиций выраженных в УЕ с 2015
91.2.4 - Расход - реализованая КР позиций выраженных в УЕ до 2015 91.2.5 - Расход - реализованая КР позиций выраженных в УЕ с 2015
3) Что то другое?
Как кто поступает?
|
|
|