SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
|
Перерасчет в IS-U https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=85&t=34894 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | nickmne [ Пн, мар 03 2008, 10:17 ] |
Заголовок сообщения: | Перерасчет в IS-U |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как в IS-U выполнить перерасчет? Ситуация следующая. Потребитель имеет прибор учета. За отчетный период не предоставил показания прибора и его расчитали по договорной нагрузке, выставили счет. В следующием периоде предоставляются показания прибора и идя навстречу потребителю его перерасчитывают в новом периоде за прошлый. Как данная ситуация реализовывается в IS-U? |
Автор: | Alex80 [ Пн, мар 03 2008, 10:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перерасчет в IS-U |
nickmne написал(а): Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как в IS-U выполнить перерасчет? Ситуация следующая. Потребитель имеет прибор учета. За отчетный период не предоставил показания прибора и его расчитали по договорной нагрузке, выставили счет. В следующием периоде предоставляются показания прибора и идя навстречу потребителю его перерасчитывают в новом периоде за прошлый. Как данная ситуация реализовывается в IS-U? Можно вот так: 1. Сторно фактуры ЕА13 в том же периоде что и дата документа/проводки (можно сразу сторнировать вместе с документами расчёта, если фактурировался только один системный договор и следовательно п.2 не выполнять); 2. Сторно документов расчёта по нужному системному договору ЕА20 (если это не было сделано в п.1); 3. Корректировка показаний прибора(ов), объёмов потребления по установке(ам); 4. Запуск нового расчёта EASIBI ("глубина обработки" = "Рассчитать"); 5. Фактурирование новых документов расчёта ЕА19 с датой документа за перерасчётный период и датой проводки за период в котором поступил запрос на корректировку. |
Автор: | nickmne [ Пн, мар 03 2008, 11:12 ] |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответ. Но потребителю уже выставили счет за прошлый период и он его уже оплатил. Как тогда его перасчитать, если по идее нужно расчитать потребление по приборам за два месяца и вычесть выставленное потребление по договорной нагрузке за прошлый период. |
Автор: | Alex80 [ Пн, мар 03 2008, 11:40 ] |
Заголовок сообщения: | |
nickmne написал(а): Но потребителю уже выставили счет за прошлый период и он его уже оплатил. Могу только предположить, что нужен ещё пункт 0, что-то типа отмена выравнивания FP07, чтобы отвязать фактуру от документа оплаты.nickmne написал(а): Как тогда его перасчитать, если по идее нужно расчитать потребление по приборам за два месяца и вычесть выставленное потребление по договорной нагрузке за прошлый период. Это и произойдёт после выполнения пунктов 2-5.
Плюс ещё пункт 6 выравнивание новой фактуры из п.5 со старым документом платежа. |
Автор: | nickmne [ Пн, мар 03 2008, 11:59 ] |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо |
Автор: | bilalex [ Пт, апр 18 2008, 16:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перерасчет в IS-U |
nickmne написал(а): Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как в IS-U выполнить перерасчет? Ситуация следующая. Потребитель имеет прибор учета. За отчетный период не предоставил показания прибора ... перерасчитывают в новом периоде за прошлый. Как данная ситуация реализовывается в IS-U? При вводе показаний система автоматически может сделать перерасчет с даты предыдущих фактических показаний, снимет начисления по договорной величине за предыдущие периоды и начислит по факту, все эти корректировки будут отражены в документе расчета и счете-фактуре. При этом со стороны пользователей никаких действий предпринимать не надо, Все на автомате. |
Автор: | Grey [ Вт, апр 22 2008, 17:13 ] |
Заголовок сообщения: | |
Очень интересно... Что значит "снимет начисления по договорной величине за предыдущие периоды и начислит по факту"? Особенно, если предыдущий период закрыт. "Снимет начисление" это сделает сторно? У Вас все это через WorkFlow реализовано или как? Интересно... |
Автор: | bilalex [ Ср, апр 23 2008, 15:22 ] |
Заголовок сообщения: | |
Да, сделает сторно. Для этого используется бек-биллинг. |
Автор: | SAD [ Вс, май 25 2008, 17:03 ] |
Заголовок сообщения: | |
bilalex написал(а): Да, сделает сторно. Для этого используется бек-биллинг.
Первый раз слышу, что система автоматом делает перерасчет. В какой версии реализована такая возможность? Проблема с перерасчетами очень актуальна. |
Автор: | paho [ Пн, май 26 2008, 11:11 ] |
Заголовок сообщения: | |
SAD написал(а): bilalex написал(а): Да, сделает сторно. Для этого используется бек-биллинг. Первый раз слышу, что система автоматом делает перерасчет. В какой версии реализована такая возможность? Проблема с перерасчетами очень актуальна. IS-U - 472 |
Автор: | Vlom [ Вт, май 27 2008, 23:14 ] |
Заголовок сообщения: | |
А где взять 472 |
Автор: | paho [ Ср, май 28 2008, 13:15 ] |
Заголовок сообщения: | |
Мне кажеться это уже вопрос не по теме к базису и самому сапу |
Автор: | Birkin [ Чт, янв 31 2013, 17:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
Вот вариант для тех у кого бэкбиллинг не реализован, называется перерасчёт, с использованием главной операции 0300, которая формируется при создании ручного документа расчёта (тр. еа16) и частичных операций Дт и Кт. Суть: В отчётном периоде формируется ручной документ расчёта с отрицательной старой позицией (которая к примеру была некорректна из-за неверно введённого количества) - одна строка и положительной позицией (как должно было быть в том периоде) и данный документ фактурится вместе с регулярными документами расчёта. В народе такой способ называется "двухстрочный перерасчёт". При этом фактура НЕ СТОРНИРУЕТСЯ! За более подробной информацией пишите в личку. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |